"Nustatymai" → "Bendrieji" →"Automatizacijos"
Rivile ERP atstovas sukuria ir aktyvuoja "PrestaShop" priegas.
Suteikus prieigas galimi veiksmai:
konfiguruoti parametrus pagal poreikį.
Vartotojas gali keisti tik parametrų reikšmes. Automatizacijų užduotys negalimos koreguoti (pvz. "Automatizacijos kodas").
Sąlygos:
Prekės kodas elektroninėje parduotuvėje turi sutapti su esamu RIVILE ERP.
Importo metu neradus prėkės Rivile ERP, suteikiama reikšmė - "Nerasta prekė“.
Prekės importuojamos Rivile ERP pagrindiniu mato vienetu.
Prekių kainos naudojamos su PVM.
Klientas identifikuojamas pagal tipą juridinis ar fizinis. Atitinkamai taikoma sisteminė logika:
Neužpildžius PrestaShop platformoje įmonės kodo, ERP kliento kortelė nekuriama.
Neužpildžius PrestaShop platformoje įmonės kodo dokumentai importuojami statusu "Juodraštis", laukas "Klientas" - nepildomas. Kliento informacija išsaugoma lauke "Dokumento kliento pavadinimas" (pirkimo/užsakymo dokumentas skyrius "Bendra informacija").
"PrestaShop" užsakymo numeris (id) saugomas skyriuje "Bedra informacija" lauke "Dokumentas ref.". Jeigu tokiu numeriu užsakymas jau egsistuoja, į Rivile ERP antrą kartą įrašas neimportuojamas. Norint importuoti naujai užsakymą/pardavimą - reikalingas prieš tai įrašo pašalinimas iš Rivile ERP.
Importuoto dokumento būsena "Juodraštis“, jeigu importo metu rasti neatitikimai (pvz. nerasta prekė, nenurodytas juridinio asmens įmonės kodas PrestaShop platformoje). Kitais atvejais dokumento būsena - "Naujas“.
Užsakymo ar sąskaitos faktūros apmokėjimo informacija saugoma skyriuje "Mokėjimai".
Kliento sąskaitos adresas išsaugomas skyriuje "Adresai".
Pardavimo užsakymo numeris išsaugomas pardavimo sąskaitoje lauke "Pastaba".
Veiksmų seka:
Sukonfigūruoti parametrus:
1.1. "Nustatymai" → "Bendrieji" →"Parametrai" → "PRESTA-API":
PrestaShop API rakto informacija šiais veiksmais:
Kopijuoti "Vartotojo raktas" ir "Vartotojo slaptasis kodas" reikšmes.
1.2. "Nustatymai" → "Bendrieji" →"Parametrai" → "PRESTA-DEFAULTS":
Naudojant bendrinį kliento kodą importuotuose dokumentuose išsaugoma kliento informacija (pvz. vardas, pavardė) skyriuje "Bendra informacija" lauke "Dokumento kliento pavadinimas". Ši informacija naudojama deklaruojant dokumentus į i.saf.
Prekės kodas bus parinktas nerastos prekės, tačiau pavadinimas bus išsaugotas el. parduotuvės prekės.
1.3. "Nustatymai" → "Bendrieji" →"Parametrai" → "PRESTA-PAYMENTS":
Nekuriami mokėjimai užsakymuose ar pardavimo SF, jeigu neaprašyti parametre naudojami mokėjimo metodai.
"Nustatymai" → "Bendrieji" → "Automatizacijos" aktyvuoti Rivile ERP atstovų įdiegtą automatizacijos užduotį.
Automatizacijos paleidimo tipas ir vieta nurodomi automatizacijos užduotyje skyriuje "Atomatizacijos kodas".
Reikiamu metu, rankiniu būdu inicijuoti pardavimo užsakymų ar sąskaitų faktūrų įkėlimą į Rivile ERP:
Galimi veiksmai (inicijuoti vartotojo):
"Nustatymai" → "Bendrieji" → "Automatizacijos" atidaryti konkrečios automatizacijos užduotį. Skyriuje "Veiksmų istorija" patkrinti integracijos statusą ir rezultatus, jeigu iš el. prekybos nebuvo įkelti pardavimo užsakymai ar sąskaitos faktūros. Pašalinti integracinius trikdžius ir kartoti integracijos veiksmą iš naujo.