Užduotis: Išmokėti darbuotojams avansą."
Sąlygos: Darbuotojai Ugnei Saulytei išmokėkite 250 Eur avansą.
Darbo eiga:
“Personalas” → “Personalas” → “Darbuotojai” atidarykite darbuotojo kortelę ir įveskite avanso sumą.
"Personalas” → “Personalas” → “Darbuotojai” pažymėkite darbuotojus, kuriems mokėsite avansą ir spauskite mygtuką “Kurti avanso mokėjimus”:
Lange "Kurti avanso mokėjimus" nurodykite operacijos datą, mokėjimo metodą ir spauskite “Skaičiuoti”:
Suformuoti mokėjimai sukuriami ir išsaugomi mokėjimų sąraše ( “Apskaita” → “Skolos ir mokėjimai” → “Mokėjimai” ).
“Apskaita” → “Skolos ir mokėjimai” → “Mokėjimai” sukurtus dokumentus registruoti ir eksportuoti į banką SEPA formatu:
Lange “SEPA mokėjimo informacija” įveskite pageidaujamą įvykdymo datą ir pažymėkite varnele “Grupinio mokėjimo nurodymas”. Šiais veiksmais bus suformuotas vienas failas, kurį įkėlus į banką mokėjimai bus išskaidyti pagal darbuotoją.
Registruoti mokėjimai fiksuojami Ddžiojoje knygoje ("Apskaita” → “Didžioji knyga” → “DK registras” ) ir DU registre (Personalas” → “Darbo užmokestis” → “DU registras”) :
DU registre lauke "Likutis" fiksuojamos faktinės DU skolos (skola/permoka).