Užduotis: Iš kelių ERP sistemoje registruotų siuntų sukurti vieną pirkimo sąskaitą.
Sąlygos: Suformuokite prekių gavimą iš tiekėjo “UAB Pipiras”. Tiekėjas prekes veža skirtingais vežimais. Suformuokite dvi prekių gavimo siuntas: pirmuoju vežimu prekės “Knyga_A” pristatytos su krovinio važtaraščiu - 20 vnt., antruoju vežimu prekės “Knyga_B” pristatytos su krovinio važtaraščiu - 15 vnt.. 2. Iš abiejų siuntų suformuokite vieną pirkimo sąskaitą iš tiekėjo “UAB Pipiras”.
Darbo eiga:
3.1. Lango apačioje pranešimo lange spaudžiant nuorodą “Peržiūrėti siuntą”:
3.2. Pirkimo užsakymo viduje spaudžiant mygtuką “Siuntos”:
Formuojant siuntą iš pirkimo užsakymo, prekių kiekis siuntoje bus suformuojamas įvertinant anksčiau suformuotas siuntas:
Atsidariusiame lange, pažymėkite varnele parinktį “Apjungti sąskaitą į vieną”, spauskite mygtuką “Sukurti”:
7.1. Lango apačioje pranešimo lange spaudžiant nuorodą “Peržiūrėti pirkimų sąskaitas”:
7.2. Vienos iš siuntų viduje spaudžiant mygtuką “Pirkimų sąskaitos”:
“Pirkimai” → “Pirkimų sąskaitos”, suformuotoje sąskaitoje kainos užpildomos pagal pirminį pirkimo užsakymą:
Pirkimo sąskaitoje paspaudus mygtuką “Siuntos”, matomi visi iš tiekėjo gauti prekių gavimai (vežimai), susiję su išrašyta sąskaita: